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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-17 13:48

我18.9月接手的帳,資產(chǎn)負(fù)債表申報(bào)表中預(yù)付賬款16000元,可我新建帳套記入其他應(yīng)收款了
以后開了發(fā)票沖其他應(yīng)收款
18.11月收回05年應(yīng)收款5000元,當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)不知道入的什么科目,我把它入帳記為:借:銀行存款;貸:預(yù)付賬款。這是一個(gè)業(yè)務(wù)收回來(lái)的是你其他應(yīng)收款的嗎

lily 追問

2019-07-17 13:49

是的

郭老師 解答

2019-07-17 13:52

借預(yù)付5000貸其他應(yīng)收款

lily 追問

2019-07-17 13:55

就是再做這個(gè)分錄調(diào)整回來(lái)是嗎?

郭老師 解答

2019-07-17 13:55

是的,也叫對(duì)沖,

lily 追問

2019-07-17 13:56

好好,謝謝郭老師!

lily 追問

2019-07-17 13:59

這樣對(duì)嗎?

郭老師 解答

2019-07-17 14:00

實(shí)際就是有六千沒有收回來(lái)吧

lily 追問

2019-07-17 14:00

實(shí)在應(yīng)收16000元,已收5000元,還有11000元未收回!

lily 追問

2019-07-17 14:01

估計(jì)這跨年了,所以年初數(shù)是11000元

郭老師 解答

2019-07-17 14:01

那五千在預(yù)付里面了

lily 追問

2019-07-17 14:02

對(duì)的

郭老師 解答

2019-07-17 14:08

那就是正確的

lily 追問

2019-07-17 14:09

好好,我就這樣做,謝謝郭老師!

郭老師 解答

2019-07-17 14:16

不用客氣的,

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相關(guān)問題討論
你好!是的。你的理解是對(duì)的了。
2019-04-02 14:41:30
你好,你的意思是做賬的時(shí)候沒有用其他應(yīng)收款,其他應(yīng)付款這兩個(gè)科目,報(bào)表里面卻有數(shù)據(jù)嗎?
2018-11-19 10:48:16
你好,是的,說(shuō)明是其他應(yīng)收款項(xiàng)的
2018-04-24 14:54:43
你好,這個(gè)報(bào)表沒事的,10月份做賬時(shí),再調(diào)整,
2019-11-11 10:22:11
您好,這幾個(gè)沒有變化。
2019-11-06 09:24:29
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