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送心意

江老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-17 10:27

不用調(diào),直接反記賬至四月份,直接將原來(lái)的憑證中“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額”改為“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額”科目。
就可以了,不產(chǎn)生任何影響,不影響你的財(cái)務(wù)報(bào)表,以及稅務(wù)申報(bào)表
直接改掉就行了。

隨風(fēng) 追問(wèn)

2019-07-17 16:05

老師,不是已經(jīng)結(jié)賬了最好別反帳嗎,這樣會(huì)讓幾個(gè)人給權(quán)限的

江老師 解答

2019-07-17 16:19

這個(gè)小問(wèn)題,讓幾個(gè)人給權(quán)限,賬是非常清晰的,直接不用沖紅更正,不是更好嗎

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您好,上邊那個(gè)賬務(wù)處理,是企業(yè)準(zhǔn)則可以用的,然后向一般的小企業(yè),都是用下邊你說(shuō)的這個(gè)簡(jiǎn)便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
是的。就是這樣老做分錄的?
2021-08-16 13:01:05
你看一下圖片吧,同學(xué)
2019-08-05 11:30:40
可以的
2017-09-04 22:00:33
有應(yīng)納稅額的情況下 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 月初實(shí)際交納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款 有留底不用做上面的分錄
2016-06-25 09:35:21
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