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送心意

姜老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-17 09:56

收到撥款借:銀行 貸:上級(jí)補(bǔ)助收入或者財(cái)政補(bǔ)助收入(具體根據(jù)資金來(lái)源做賬務(wù)處理)  購(gòu)買(mǎi)固定資產(chǎn)借:固定資產(chǎn)   貸:銀行  預(yù)算會(huì)計(jì)借:行政支出   貸:資金結(jié)存。等到年末結(jié)轉(zhuǎn)支出時(shí)再做自有資金和撥款的結(jié)轉(zhuǎn)。

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你好。借:固定資產(chǎn) 貸:非流動(dòng)資產(chǎn)基金——固定資產(chǎn) 借:事業(yè)支出 貸:財(cái)政補(bǔ)助收入——財(cái)政直接支付
2019-06-12 14:53:09
收到撥款借:銀行 貸:上級(jí)補(bǔ)助收入或者財(cái)政補(bǔ)助收入(具體根據(jù)資金來(lái)源做賬務(wù)處理) 購(gòu)買(mǎi)固定資產(chǎn)借:固定資產(chǎn) 貸:銀行 預(yù)算會(huì)計(jì)借:行政支出 貸:資金結(jié)存。等到年末結(jié)轉(zhuǎn)支出時(shí)再做自有資金和撥款的結(jié)轉(zhuǎn)。
2019-07-17 09:56:36
你好! 1..借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款
2019-01-29 23:33:49
我單位是一般納稅人的事業(yè)單位,簽訂的設(shè)備合同含稅總金額是100萬(wàn),上年支付了50萬(wàn),因?yàn)槟菚r(shí)候還是是小規(guī)模,收到的是普通增值稅發(fā)票,入賬如下: 借:事業(yè)支出 50 借:在建工程 50 貸:銀行存款 50 貸:非流動(dòng)資產(chǎn)基金-在建工程 50 今年轉(zhuǎn)為一般納稅人了,支付尾款40萬(wàn),剩下10萬(wàn)作為質(zhì)保金(保質(zhì)期一年),取得了40萬(wàn)(含稅)增值稅專用發(fā)票,那我做賬的時(shí)候應(yīng)該怎么做呢?是不是這樣: (1)借:事業(yè)支出 34.19(40/1.17) (2)借:固定資產(chǎn) 42.74(34.19+8.55) 應(yīng)繳增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 5.81 貸:非流動(dòng)資產(chǎn)基金-固定資產(chǎn) 34.19 貸:銀行存款 40 其他應(yīng)付款 8.55(10/1.17) (3)借:固定資產(chǎn) 50 非流動(dòng)資產(chǎn)基金-在建工程 50 貸:在建工程 50 非流動(dòng)資產(chǎn)基金-固定資產(chǎn) 50 質(zhì)保期滿后支付十萬(wàn)質(zhì)保金,分錄:
2015-10-26 09:46:36
同學(xué)你好,屬于固定資產(chǎn)類,專用設(shè)備嗎?——是的;
2022-04-01 10:37:47
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