
老師,未認(rèn)證發(fā)票可以先入:其他應(yīng)收款-待認(rèn)證進項嗎?
答: 沒有認(rèn)證就先不要入賬,什么時候認(rèn)證完,什么時候入賬。 借:庫存商品等 應(yīng)交稅費——增(進) 貸:銀行存款
老師幫忙看下這個,同學(xué)問我我也不知道咋回答她,為啥發(fā)票認(rèn)證時要做:其他應(yīng)收款-暫估進項稅?
答: 認(rèn)證時這樣做賬的前提是發(fā)票來了以后沒去認(rèn)證,但是做了入庫。當(dāng)時的分錄應(yīng)該是 借 原材料或庫存商品或周轉(zhuǎn)材料 其他應(yīng)收款-暫估進項稅 貸 應(yīng)付賬款 所以才有了你現(xiàn)在的這個認(rèn)證分錄。這樣其他應(yīng)收款科目也就平了。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
其他單位個人借款20000元,現(xiàn)在開他單位的發(fā)票30000元,其中10000元是他公司應(yīng)收部分,20000元是還借款,要做其他應(yīng)收款,這樣的憑證怎么做呢?
答: 其他單位的個人欠你們的錢還是怎么樣
幾年前付出去的款項,沒有發(fā)票,就一直掛在其他應(yīng)收款里面的 。發(fā)票確定收不回,賬務(wù)應(yīng)該怎么調(diào)整呢,老師?請教您一下
請問:2018年12月預(yù)付電費2萬元,已列入其他應(yīng)收款,發(fā)票在2019年1月收到,2019年1月預(yù)算會計怎么做帳?
老師好,請問員工借款5000元,本月只取得一部分發(fā)票,可以先沖一部分,剩余的繼續(xù)掛其他應(yīng)收款,等另一部分發(fā)票到了后再將該筆借款多退少補嗎?
其他應(yīng)收款后面附件全部都是收據(jù),而不是發(fā)票,出現(xiàn)這種情況,是不是存在著漏稅的問題


張張張朵 追問
2019-07-16 13:52
靖曦老師 解答
2019-07-16 14:14
張張張朵 追問
2019-07-16 14:15
靖曦老師 解答
2019-07-16 16:02
張張張朵 追問
2019-07-16 16:19
靖曦老師 解答
2019-07-17 08:19
張張張朵 追問
2019-07-17 08:19
靖曦老師 解答
2019-07-17 08:23
張張張朵 追問
2019-07-17 08:26
靖曦老師 解答
2019-07-17 09:27