
老師 我們上月有三張發(fā)票開錯稅率了,本是3開成5%,我申報稅時提示銷售額填錯了,這個怎么辦?老師
答: 您好,這種情況應該是需要去稅務局窗口申報的
銷售方發(fā)票開錯稅率,隔月發(fā)現(xiàn)了怎么辦
答: 您好 次月把開錯的紅沖 然后開具正確稅率的發(fā)票
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師好 想問一下報稅的問題 報稅必須要按照稅控盤的銷售額和稅額報嗎 發(fā)票開錯了把稅率6開成了0 這樣稅額就不是銷售額的0.06
答: 必須按照所開發(fā)票額申報,如不一致去咨詢當?shù)囟悇站肿稣{(diào)整
當月開錯一張大額發(fā)票是0稅率,但是當月申報銷售額有算進去,次月紅沖此發(fā)票。但是當月的銷售額增大,當月會計賬務處理的時候如何處理,是按申報銷售額還是按實際銷售額?
老師,我公司3月有開1%稅率的發(fā)票,也有開3%稅率的發(fā)票,季度申報怎么報?開3%稅率銷售額是6791.49增值稅201.94,開1%稅率銷售額14929.72,增值稅149.28
上個月有稅率開錯的增值稅電子普通發(fā)票,已經(jīng)按照全部銷售金額的正確稅率申報并繳納增值稅了,還需要把那些開錯的發(fā)票沖紅嗎
老師好!請問現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)12月份有一張發(fā)票開錯了(規(guī)格型號、數(shù)量錯誤,總計金額沒錯),我們是銷售方,怎么辦?謝謝!

