
當(dāng)月開錯(cuò)一張大額發(fā)票是0稅率,但是當(dāng)月申報(bào)銷售額有算進(jìn)去,次月紅沖此發(fā)票。但是當(dāng)月的銷售額增大,當(dāng)月會(huì)計(jì)賬務(wù)處理的時(shí)候如何處理,是按申報(bào)銷售額還是按實(shí)際銷售額?
答: 你好,按照開票的金額來(lái)申報(bào)的哦,畢竟當(dāng)月沒有紅沖
發(fā)票金額比銷售額多1分,這個(gè)賬務(wù)處理和納稅申報(bào)要怎么調(diào)整?
答: 您好 申報(bào)的時(shí)候按照電子稅務(wù)局的稅額申報(bào) 如果有差異的話 通過營(yíng)業(yè)外收支調(diào)整
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,銷售農(nóng)藥開發(fā)票是1%的稅率,申報(bào)時(shí)有減免,賬務(wù)應(yīng)該如何做處理呢
答: 你好 借銀行存款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借應(yīng)交稅費(fèi) 貸營(yíng)業(yè)外收入

