
如果付供貨商款時(shí),發(fā)票沒開來就付了一部分款時(shí),過上個(gè)幾天才開來發(fā)票,發(fā)票金額和實(shí)際付款金額不一致怎么記賬
答: 付款的時(shí)候,借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款 預(yù)付賬款
之前預(yù)付了供應(yīng)商貨款,做預(yù)付賬款,貸銀行存款現(xiàn)在收到供應(yīng)商貨和發(fā)票貨和發(fā)票該如何記賬呢
答: 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:預(yù)付賬款 沖預(yù)付賬款
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,供應(yīng)商因自已去代開而多開票了,我們付款還是會(huì)按我們認(rèn)可的金額付款,那發(fā)票金額與付款金額不一致了,應(yīng)該怎么記賬呢?
答: 你好 發(fā)票開錯(cuò)了可以退票重開

