国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-07-15 10:31

你好 你們這個是什么業(yè)務(wù)

王麗芳 追問

2019-07-15 10:32

發(fā)給職工的福利費和送給客戶的

王麗芳 追問

2019-07-15 10:39

meizi老師 解答

2019-07-15 10:41

你好 福利費需要計提的  招待費不用 借管理費用-福利費貸應(yīng)付職工薪酬借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款 招待費 借管理費用或者銷售費用-招待費 貸銀行存款

王麗芳 追問

2019-07-15 10:43

那就是需要做兩筆?

王麗芳 追問

2019-07-15 10:44

福利費和招待費分開做?

meizi老師 解答

2019-07-15 10:51

你好 是的 你分開來體現(xiàn)把

王麗芳 追問

2019-07-15 11:14

王麗芳 追問

2019-07-15 11:15

老師,我這樣做是否可以?急

meizi老師 解答

2019-07-15 11:22

你好 可以的 你先暫估來入賬  都沒付款的話 可以先這樣掛

王麗芳 追問

2019-07-15 14:02

老師,金蝶迷你版怎么打印每一個
客戶往來明細(xì)帳

meizi老師 解答

2019-07-15 14:04

你好 你要進(jìn)去往來明細(xì)賬里面 對應(yīng)的選擇客戶來打印才行

王麗芳 追問

2019-07-15 14:23

王麗芳 追問

2019-07-15 14:23

老師,
這是我取得的運輸發(fā)票,我是不是做錯了

meizi老師 解答

2019-07-15 14:24

你做費用的話 你借貸做返了 應(yīng)該是借費用 進(jìn)項稅貸應(yīng)付賬款

王麗芳 追問

2019-07-15 14:26

我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)錯了,那我該如何更正呢?那個錯誤的憑證是3月份的

meizi老師 解答

2019-07-15 14:27

你好  上月分錄紅字就行 然后在做一筆借費用 進(jìn)項稅貸應(yīng)付賬款就行了

王麗芳 追問

2019-07-15 14:28

這個月我做一個紅字,然后再把正確的做進(jìn)去,是嗎

meizi老師 解答

2019-07-15 14:31

嗯是的  做一個紅字在做正確的藍(lán)字就行

王麗芳 追問

2019-07-15 15:18

老師,我公司向股東借款,那我公司是不是要開現(xiàn)金收據(jù)給股東

meizi老師 解答

2019-07-15 15:19

你好  是的你們要開收據(jù)給股東 然后入賬的   銀行轉(zhuǎn)款的用銀行回單和收據(jù)來做

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
您好,計提時根據(jù)職工所屬部門:借:生產(chǎn)成本或費用 貸:應(yīng)付職工薪酬 ,發(fā)放時:借:應(yīng)付職工薪酬 貸:現(xiàn)金或銀行存款。
2018-09-05 10:18:45
借管理費用福利費 貸應(yīng)付職工薪酬福利費 借應(yīng)付職工薪酬福利費 貸銀行
2017-01-13 12:47:21
你好,這個是借 管理費用 貸 應(yīng)付職工薪酬
2021-12-16 10:59:58
你好 只是多計提了 沖你多計提的分錄 跨年 走以前年度損益調(diào)整 借方應(yīng)付職工薪酬貸方以前年度損益
2019-03-09 11:35:40
你好,需要計提的 借;管理費用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬-福利費 借;應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸;銀行存款等科目
2017-10-10 09:49:16
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...