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送心意

軼塵老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2019-07-13 17:47

工程不大可以按照開票確認收入,受到成本票時結轉成本

愿做菩薩那朵蓮 追問

2019-07-13 17:50

哦,我們不是蓋樓房的建筑,我們是建筑安裝公司,

愿做菩薩那朵蓮 追問

2019-07-13 17:52

老板干的是彩鋼房,搭牛棚,簽70萬的合同,前期我們安裝公司把材料買了,找農民工干活,就是工程的錢不好要,給結算的晚,不是干完就給

愿做菩薩那朵蓮 追問

2019-07-13 17:53

我看了下,建筑公司的都是按完工比例的,像我們這樣的怎么做賬?

軼塵老師 解答

2019-07-13 19:43

錢和票是獨立的。付錢與否不影響成本。

愿做菩薩那朵蓮 追問

2019-07-13 20:47

那就是我可以按按照完工百分比是吧老師,可以收多少做多少是么?

愿做菩薩那朵蓮 追問

2019-07-13 20:51

說錯了,我可以不按照完工百分比做,可以收多少做多少是吧

軼塵老師 解答

2019-07-13 21:17

可以。項目不大不跨年可以不使用完工百分比

愿做菩薩那朵蓮 追問

2019-07-13 21:28

哦,那就是我的30萬的合同收入,我開30萬的發(fā)票,開發(fā)票的同時確認收入,對方只給11萬,那就是借:銀行存款11萬。應收賬款19萬。貸:主營業(yè)務收入30萬,應交稅費,應交增值稅銷銷稅額。    對不對老師

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相關問題討論
你合同是怎么規(guī)定的,同學,付款上
2019-07-13 19:20:41
工程不大可以按照開票確認收入,受到成本票時結轉成本
2019-07-13 17:47:16
同學你好 對的 這個要分開確認做分錄的
2021-08-18 12:45:36
同學你好 一般是按照完工比例
2021-08-11 12:10:58
你好1; 是的。按照項目來設置明細做收入和成本? ?這樣計算單個項目的利潤等情況 ;
2021-08-18 13:32:19
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  • 老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務網(wǎng)6月份開

    按 權責發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進行報銷,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 貸:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預繳款時 借:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結轉增值稅 結轉銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務產(chǎn)生的銷項稅額進行結轉,賬務處理為: 借:應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務 ) 2478.55 貸:應交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預繳稅款 在填寫附表四和主表進行抵減后,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預繳稅款后應繳納的增值稅金額,假設為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進行繳納時: 借:應交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

  • 老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問題?我代入

    同學你好,能把題目貼上來么?

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    因為這個是不動產(chǎn),不動產(chǎn)一般金額都很大,不和30萬這個政策的銷售額合計計算

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