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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-13 14:58

管理費(fèi)用-工資,

吳梓梅 追問

2019-07-13 15:02

我已經(jīng)出錯(cuò)了,也報(bào)稅了月報(bào)了。那還可以在賬簿改嗎?

郭老師 解答

2019-07-13 15:14

次月紅沖然后做正確的

吳梓梅 追問

2019-07-13 15:19

會(huì)計(jì)分錄怎么做啊

吳梓梅 追問

2019-07-13 15:25

我統(tǒng)一將5月份6月份做錯(cuò)的在7月份做正確的可以嗎?做紅沖分錄怎么做?。孔稣_分錄怎么做???

郭老師 解答

2019-07-13 15:27

借財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù)貸應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù)
借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬

吳梓梅 追問

2019-07-13 15:40

老師我在分錄做了紅沖和正確的同一張憑證合計(jì)是0正確的嗎?

郭老師 解答

2019-07-13 15:41

應(yīng)付職工薪酬是0

吳梓梅 追問

2019-07-13 15:43

這一張憑證都是0了喔

吳梓梅 追問

2019-07-13 15:44

管理費(fèi)用和應(yīng)付職工薪酬都是0了喔

郭老師 解答

2019-07-13 15:44

管理費(fèi)用是正數(shù),結(jié)轉(zhuǎn)損益才是0

吳梓梅 追問

2019-07-13 15:46

我是這樣做這號(hào)憑證的財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù),應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù),然后下面管理費(fèi)用正數(shù),應(yīng)付職工薪酬正數(shù),最后合計(jì)數(shù)是零正確的嗎?

郭老師 解答

2019-07-13 16:27

分錄是正確的,

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相關(guān)問題討論
你好,財(cái)務(wù)部門職工應(yīng)付職工薪酬是計(jì)入管理費(fèi)用科目核算的
2020-03-25 11:18:48
管理費(fèi)用-工資,
2019-07-13 14:58:49
您好 請(qǐng)問您的資料在哪里
2021-10-18 13:47:47
財(cái)務(wù)費(fèi)用指企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程中為籌集資金而發(fā)生的籌資費(fèi)用。包括利息支出(減利息收入)、匯兌損益等
2017-12-27 19:46:41
你好, 選acd,
2020-04-02 13:05:15
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