
老師您好,我原來的應(yīng)交稅費(fèi)一直是-780元,是購(gòu)稅控系統(tǒng)的減免額,但我一直沒有增值稅,所以應(yīng)交稅費(fèi)一直是負(fù)數(shù)。這月我發(fā)生了380元的企業(yè)所得稅,軟件報(bào)表出來后應(yīng)交稅費(fèi)變?yōu)榱?00元,這不是相當(dāng)稅控系統(tǒng)減免的是所得稅了嗎,老師這樣是不是不對(duì)?
答: 應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì)科目不只是增值稅,也包含所得稅,正常的,所得稅該交多少繳多少,兩碼事
計(jì)提 應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/企業(yè)所得稅 交 應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/企業(yè)所得稅 分錄怎么做??
答: 增值稅不需要計(jì)提,所得稅,借企業(yè)所得稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
建筑行業(yè)增值稅,所得稅,稅負(fù)率應(yīng)該控制在多少才不會(huì)被系統(tǒng)預(yù)警
答: 可以對(duì)應(yīng)查找判斷一下


友好的黃蜂 追問
2019-07-13 11:13
李老師. 解答
2019-07-13 13:24