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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-07-12 23:02

你還有別的管理費(fèi)用嗎
和你正數(shù)管理費(fèi)用相加

合肥易必優(yōu)電子客服二 追問

2019-07-12 23:06

有,但是相抵后還是負(fù)數(shù),利潤表上是負(fù)數(shù)校驗(yàn)不了

合肥易必優(yōu)電子客服二 追問

2019-07-12 23:06

合肥易必優(yōu)電子客服二 追問

2019-07-12 23:07

我可以把這個負(fù)數(shù)填在15,16,17的哪一行里呢

郭老師 解答

2019-07-12 23:14

那個也填寫不了,你再暫估一個費(fèi)用吧
讓他是0,別出現(xiàn)負(fù)數(shù)

合肥易必優(yōu)電子客服二 追問

2019-07-12 23:16

怎么暫估,關(guān)鍵是這個是五月的費(fèi)用,賬簿都登記了,就是這個月填財務(wù)報表的時候校驗(yàn)不過

郭老師 解答

2019-07-12 23:18

借管理費(fèi)用貸應(yīng)付賬款
系統(tǒng)設(shè)置的,

合肥易必優(yōu)電子客服二 追問

2019-07-12 23:21

這個公司費(fèi)用不多,那能不能把這個抵減的維護(hù)費(fèi)填到營業(yè)外收入里

郭老師 解答

2019-07-12 23:26

做營業(yè)外收入也可以

合肥易必優(yōu)電子客服二 追問

2019-07-12 23:30

我是說在利潤表上直接填在營業(yè)外收入里,不改五月的分錄和賬簿可以嗎

郭老師 解答

2019-07-12 23:30

那你的賬表不一致了,

合肥易必優(yōu)電子客服二 追問

2019-07-13 10:48

那我要把賬簿上六月登記的劃掉嗎?

郭老師 解答

2019-07-13 11:03

是的
需要更正

合肥易必優(yōu)電子客服二 追問

2019-07-13 13:36

那六月的全部用紅筆劃掉可以嗎?

郭老師 解答

2019-07-13 14:19

是的,劃線更正,

合肥易必優(yōu)電子客服二 追問

2019-07-13 16:54

劃線更正不行吧,劃線是改數(shù)字,但我現(xiàn)在不是還要把五月的那個憑證更換科目嗎,六月的對角劃斜線作廢行嗎

郭老師 解答

2019-07-13 20:26

劃線,然后改管理費(fèi)用負(fù)數(shù)是0
把營業(yè)外收入補(bǔ)登記

合肥易必優(yōu)電子客服二 追問

2019-07-13 20:28

那你講的意思是把其他的管理費(fèi)用相抵后的余額填在營業(yè)外收入,而不是280的維護(hù)費(fèi)全部記營業(yè)外收入,是嗎

郭老師 解答

2019-07-13 20:30

你一分錢沒有抵扣是不是,那就是全部280都記營業(yè)外收入

合肥易必優(yōu)電子客服二 追問

2019-07-13 20:31

不是,其他記到管理費(fèi)用的有一百多

郭老師 解答

2019-07-13 20:32

那就把負(fù)數(shù)余額的記營業(yè)外收入

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相關(guān)問題討論
你還有別的管理費(fèi)用嗎 和你正數(shù)管理費(fèi)用相加
2019-07-12 23:02:55
你好,個人建議反結(jié)賬,把管理費(fèi)用計入借方負(fù)數(shù)
2017-07-09 17:41:45
管理費(fèi)用280,在借-280表示,就行。
2019-10-22 19:47:17
你做啥分錄,你可以說下么
2019-07-13 08:47:46
你好,需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的
2017-08-15 14:26:33
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