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送心意

小云老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2019-07-12 10:43

你好,開票的話計(jì)其他業(yè)務(wù)收入和成本

Christine 追問

2019-07-12 10:44

成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)?分錄是?

小云老師 解答

2019-07-12 10:50

借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本  貸:銀行存款

小云老師 解答

2019-07-12 10:51

借:其他業(yè)務(wù)成本。

Christine 追問

2019-07-12 10:56

為啥是貸銀行存款

小云老師 解答

2019-07-12 12:13

你交電費(fèi)不是給錢嗎

Christine 追問

2019-07-12 13:22

那每次都是我們先收到發(fā)票,然后給他們開票他們的都是攢幾個(gè)月開出,收到發(fā)票我都計(jì)入管理費(fèi)用了

Christine 追問

2019-07-12 13:22

管理費(fèi)用多記的怎么辦

小云老師 解答

2019-07-12 13:31

沒跨年反分錄沖銷就行了

Christine 追問

2019-07-12 13:47

但是每次都沖紅嗎?好麻煩

小云老師 解答

2019-07-12 13:55

你可以每個(gè)月都開啊,就直接計(jì)成本做收入

Christine 追問

2019-07-12 14:02

如果當(dāng)月開出怎么做賬

Christine 追問

2019-07-12 14:02

分錄怎么寫

小云老師 解答

2019-07-12 14:04

對(duì)方部分收到借:銀行存款  貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:銀行存款

Christine 追問

2019-07-12 14:40

收到發(fā)票分錄怎么寫

Christine 追問

2019-07-12 14:41

收到發(fā)票計(jì)入管理費(fèi)用,這個(gè)管理費(fèi)用是總數(shù)還是把另外一家的減去

小云老師 解答

2019-07-12 15:23

你入管理費(fèi)用的金額要減去對(duì)方給的部分

Christine 追問

2019-07-12 16:04

我入的時(shí)候?qū)懙目偨痤~,那次月開出發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)成本分錄怎么寫?

小云老師 解答

2019-07-12 16:29

你這個(gè)不是又回到了之前的問題嗎?就沖減管理費(fèi)用改成主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的

Christine 追問

2019-07-12 17:06

必須調(diào)整嗎?

小云老師 解答

2019-07-12 17:11

是呀,否則只有收入沒成本也說(shuō)不過去嘛

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借 應(yīng)收貸其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2019-07-12 11:24:33
成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)?分錄是?
2019-07-12 10:44:31
借應(yīng)收貸其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2019-07-11 14:15:11
你好,需要做電費(fèi)分割單的哦
2019-07-11 14:21:59
那商貿(mào)零售的可以開專票嗎
2019-01-12 15:04:07
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