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送心意

玲老師

職稱會計師

2019-07-12 11:24

借 應(yīng)收貸其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費

玲老師 解答

2019-07-12 11:35

電業(yè)局給你開的發(fā)票,由對方來承擔(dān)的那部分金額就是這個業(yè)務(wù)的成本。

玲老師 解答

2019-07-12 12:25

收到發(fā)票時 借 管理費用等 其他業(yè)務(wù)成本 貸銀行存款

玲老師 解答

2019-07-12 13:06

可以的 多做的紅沖了

玲老師 解答

2019-07-12 13:29

這 不行 上期的這兩個科目都結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了 都換成本年利潤可以 明細區(qū)分一下

玲老師 解答

2019-07-12 13:50

借本年利潤貸本年利潤  這是調(diào)整的

玲老師 解答

2019-07-12 13:57

明細不一樣呀  你上個月的損益 科目是不是都結(jié)轉(zhuǎn)到了本年利潤科目了

玲老師 解答

2019-07-12 14:08

我的意思 你實際 結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的是管理費用和成本  這個明細是不一樣的

玲老師 解答

2019-07-12 14:42

開發(fā)票的分錄 上面給你寫了 看一下

玲老師 解答

2019-07-12 15:14

對呀 做管理費用是自己承擔(dān)的那部分 給別的的那部分記成本里了

Christine 追問

2019-07-12 11:25

那結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄怎么做

Christine 追問

2019-07-12 12:10

分錄怎么寫

Christine 追問

2019-07-12 12:30

收到發(fā)票就借:其他業(yè)務(wù)成本?

Christine 追問

2019-07-12 12:31

那隔月怎么處理,我上月收到發(fā)票總金額都計入管理費用了,這個月給分攤的公司開出發(fā)票,是不是得先把這部分管理費用沖了?

Christine 追問

2019-07-12 13:20

那每次都是我們先收到發(fā)票,然后給他們開票他們的都是攢幾個月開出,不能每次都沖紅吧?

Christine 追問

2019-07-12 13:20

可以借:其他業(yè)務(wù)成本,貸:管理費用嗎

Christine 追問

2019-07-12 13:41

沒理解

Christine 追問

2019-07-12 13:43

上月全部計入管理費用,這月開出發(fā)票,那上月多記的管理費用怎么弄?其他業(yè)務(wù)成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)

Christine 追問

2019-07-12 13:52

借本年利潤,貸本年利潤,相當(dāng)于沒變啊

Christine 追問

2019-07-12 13:53

沒調(diào)整啊

Christine 追問

2019-07-12 14:01

Christine 追問

2019-07-12 14:02

本年利潤沒明細啊

Christine 追問

2019-07-12 14:39

如果單月收到發(fā)票開出發(fā)票怎么做賬

Christine 追問

2019-07-12 15:02

我知道分錄,借記管理費用金額是總金額還是把分攤的減掉

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相關(guān)問題討論
成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)?分錄是?
2019-07-12 10:44:31
借應(yīng)收貸其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費
2019-07-11 14:15:11
借 應(yīng)收貸其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費
2019-07-12 11:24:33
你好,需要做電費分割單的哦
2019-07-11 14:21:59
那商貿(mào)零售的可以開專票嗎
2019-01-12 15:04:07
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