
老師,12月份的企業(yè)所得稅如何計(jì)提啊,是先按未計(jì)提所得稅之前的利潤(rùn)表申報(bào)企業(yè)所得稅,然后再做計(jì)提所得稅的分錄嗎?
答: 你好,季度所得稅應(yīng)納稅額=利潤(rùn)總額本年累計(jì)*適用稅率—以前季度預(yù)繳稅額 申報(bào)所得稅是按利潤(rùn)表的收入,成本,利潤(rùn)總額申報(bào) 正常做法應(yīng)當(dāng) 是先計(jì)提所得稅,然后申報(bào)所得稅
老師,計(jì)算出利潤(rùn)總額后,按0.05計(jì)提了企業(yè)所得稅,分錄借,企業(yè)所得稅10000貸應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交企業(yè)所得稅10000在做資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候,計(jì)提出來(lái)的企業(yè)所得稅放在那里?表格不平,差額就是企業(yè)所得稅
答: 這個(gè)是在利潤(rùn)表里面的所得稅費(fèi)用中體現(xiàn)的,同時(shí)減少未分配利潤(rùn)的期末數(shù)
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師你好!查賬征收企業(yè),第二季度本年利潤(rùn)沒(méi)計(jì)提所得稅時(shí)是9059.96元,計(jì)提完所得稅本年利潤(rùn)是8606.96,按那個(gè)稅交企業(yè)所得稅呢!計(jì)提分錄是借:所得稅453 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅453
答: 按利潤(rùn)總額去申報(bào)所得稅,不是本年利潤(rùn)


A會(huì)計(jì)學(xué)堂-課程輔導(dǎo)王老師 追問(wèn)
2019-07-12 10:13
maize老師 解答
2019-07-12 10:15