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送心意

樸老師

職稱會計師

2019-07-11 17:46

是的,不是有個價稅合計還有個稅額和稅率嗎,什么意思后面這個

都是我 追問

2019-07-11 17:55

就是a公司款給b公司,b公司通過c公司再還給a公司互相抵扣,c公司八個點是成本,讓a公司開十個點。就是沒有理解懂但是有這個問題。

都是我 追問

2019-07-11 18:04

?

樸老師 解答

2019-07-11 18:08

意思就是加上2個點給他開票

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相關問題討論
是的,不是有個價稅合計還有個稅額和稅率嗎,什么意思后面這個
2019-07-11 17:46:45
是的。同學。開多少就是多少。 那是人家有進項抵扣,少收的你的稅點
2019-07-11 21:47:08
你好,福利費和招待費的不能,其他都可以
2020-08-17 10:05:38
你好,如果是一般納稅人取得專票可以抵扣,除了集體福利和個人消費,簡易計稅項目,免稅項目除外
2021-08-23 23:19:05
你好按照9%稅率抵扣
2019-08-30 12:32:49
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  • 老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現業(yè)務網6月份開

    按 權責發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進行報銷,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 貸:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預繳款時 借:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結轉增值稅 結轉銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務產生的銷項稅額進行結轉,賬務處理為: 借:應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務 ) 2478.55 貸:應交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預繳稅款 在填寫附表四和主表進行抵減后,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預繳稅款后應繳納的增值稅金額,假設為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進行繳納時: 借:應交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

  • 老師好,這道11題母題,根據公式,是不是有問題?我代入

    同學你好,能把題目貼上來么?

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    你好,這個按照產權轉移數據。 第二個是按照工程合同 第三個也是按照工程施工

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    因為這個是不動產,不動產一般金額都很大,不和30萬這個政策的銷售額合計計算

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