
老師,你好,供電公司5月份電費(fèi)調(diào)整退回一部分錢(qián),(在電費(fèi)調(diào)整前發(fā)票已經(jīng)開(kāi)具)這部分錢(qián)抵了6月份一部分電費(fèi),但是6月份的發(fā)票是沒(méi)有抵扣前的金額開(kāi)具的,這樣的話怎么做賬
答: 沖減5月份管理費(fèi)用, 借:其他應(yīng)收款-電費(fèi) 貸:管理費(fèi)用-電費(fèi) 借方負(fù)數(shù) 6月份電費(fèi)入賬: 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 其他應(yīng)收款-電費(fèi)(抵扣的那部分)
老師,你好,供電公司5月份電費(fèi)調(diào)整退回一部分錢(qián),(在電費(fèi)調(diào)整前發(fā)票已經(jīng)開(kāi)具)這部分錢(qián)抵了6月份一部分電費(fèi),但是6月份的發(fā)票是沒(méi)有抵扣前的金額開(kāi)具的,這樣的話怎么做賬
答: 沖減對(duì)應(yīng)的管理費(fèi)用——電費(fèi)就可以了!
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
2022年9月份買(mǎi)了一臺(tái)挖機(jī),總價(jià)30萬(wàn)元,首付6萬(wàn)元(首付給甲方,月供給銀行都是),根據(jù)銀行流水做的應(yīng)付賬款,發(fā)票(2022年10月份開(kāi)具)現(xiàn)在才拿到,要2024年才抵扣,賬怎么調(diào)整呢?
答: 沒(méi)關(guān)系的 可以后面抵扣的哈 不需要特殊調(diào)整的哈
老師您好,銷售方已開(kāi)具發(fā)票,如果發(fā)票一直未收到,在勾選系統(tǒng)里面能看到,請(qǐng)問(wèn)可以抵扣嗎?用什么作為做賬依據(jù)。謝謝!
老師,我們是銷售方開(kāi)具的專票信息有誤,購(gòu)買(mǎi)方未抵扣已退回,我們跨月沖紅,又重新開(kāi)具發(fā)票,那這筆收入算當(dāng)月還是上個(gè)月的?怎么做賬?
當(dāng)月開(kāi)具當(dāng)月紅沖的發(fā)票要做賬嗎?如果是跨月紅沖怎么做賬呢,稅額需要調(diào)整嗎
上月對(duì)方開(kāi)具發(fā)票已做賬,本月發(fā)現(xiàn)對(duì)方作廢錯(cuò)發(fā)票,并已重開(kāi)給我司,本月調(diào)整分錄怎能做?

