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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-11 10:01

你好 以申報(bào)表為準(zhǔn)差額的話 可以調(diào)整到營(yíng)業(yè)外收支調(diào)平

王蓉 追問

2019-07-11 10:15

賬上銷項(xiàng)比申報(bào)表的銷項(xiàng)多了,那我是計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出么?

meizi老師 解答

2019-07-11 10:28

你好 實(shí)際你申報(bào)表是少了 你會(huì)少繳納 你應(yīng)該走營(yíng)業(yè)外收入

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你好 以申報(bào)表為準(zhǔn)差額的話 可以調(diào)整到營(yíng)業(yè)外收支調(diào)平
2019-07-11 10:01:52
你好,那就做借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 借應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù))
2020-07-30 14:45:38
聯(lián)系的,報(bào)表上轉(zhuǎn)出憑證也是相應(yīng)轉(zhuǎn)出
2017-08-27 07:49:08
您好,轉(zhuǎn)出增值稅的附件是不需要的,
2019-12-16 12:53:01
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)5000 貸借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)4000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1000 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1000 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1000 借未交增值稅貸銀存1000
2019-05-25 16:29:29
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