
老師,管理費(fèi)用月期末余額在借方對嗎
答: 在沒有結(jié)轉(zhuǎn)本期損益之前,是形成借方余額,結(jié)轉(zhuǎn)本期損益后,沒有余額,或者是余額是0
老師您好,請問企業(yè)年中4月份左右的管理費(fèi)用借方余額突然下降為負(fù)是為什么?
答: 您好 應(yīng)該是當(dāng)期沖減了管理費(fèi)用
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
管理費(fèi)用,有余額嗎? 月末余額?月中有管理費(fèi)用借方,如何填管理費(fèi)用明細(xì)賬,?如何月末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,借方還是貸方?
答: 首先,您需要確認(rèn)月中有管理費(fèi)用借方,這在余額上會體現(xiàn)出來,您可以查看管理費(fèi)用的余額,并在明細(xì)賬中進(jìn)行填寫。其次,月末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤借方還是貸方,這要看本年利潤的總額是正數(shù),還是負(fù)數(shù)。如果利潤總額是正數(shù),則應(yīng)該借方結(jié)轉(zhuǎn);如果利潤總額是負(fù)數(shù),則應(yīng)該貸方結(jié)轉(zhuǎn)。

