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送心意

maize老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-10 16:44

不做賬,你需要繳納所得稅才做賬

葉葉葉lll 追問

2019-07-10 16:45

分錄怎么做呢

葉葉葉lll 追問

2019-07-10 16:45

如果繳納所得稅了

maize老師 解答

2019-07-10 16:48

你之前計(jì)提所得稅么,沒有計(jì)提就做計(jì)提稅款時(shí)借:以前年度損益調(diào)整貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅
同時(shí)調(diào)整未分配利潤(rùn)
  借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
  貸:以前年度損益調(diào)整。
  補(bǔ)交稅款時(shí)
  借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅
貸:銀行存款

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您好,如果去年未暫估費(fèi)用的話,這張發(fā)票是不可以做在今年的。
2020-04-22 14:09:42
不做賬,你需要繳納所得稅才做賬
2019-07-10 16:44:50
你的發(fā)票時(shí)間是2018年的,最好補(bǔ)做到2018年。這樣才可以據(jù)實(shí)扣除。
2019-04-15 15:20:27
您好,做到6月4日比較合適。借:管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi),貸;現(xiàn)金或者銀行存款。
2018-07-11 18:41:15
暫估時(shí):借:管理費(fèi)用或營(yíng)業(yè)費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款—暫估,次年收到發(fā)票后,沖銷其他應(yīng)付款—暫估
2017-04-05 20:52:36
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