
5月28日收到的發(fā)票,6月4日付的錢。如果我只做一筆分錄,要把這費用做在哪個日期合適?分錄怎么做?是給財稅公司付的 “匯算清繳”報告費
答: 您好,做到6月4日比較合適。借:管理費用-服務費,貸;現(xiàn)金或者銀行存款。
上年支出的費用已經暫估費用,次年才匯算清繳前拿到發(fā)票,那分錄怎么做
答: 暫估時:借:管理費用或營業(yè)費用 貸:其他應付款—暫估,次年收到發(fā)票后,沖銷其他應付款—暫估
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
今年的匯算清繳已經結束了,但是現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)上年度少記費用了,那這種是可以直接在今年補錄嗎?分錄是怎樣的?需要更正匯算清繳嗎
答: 直接做借以前年度損益調整,貸其他應付款,借未分配利潤 貸以前年度損益調整,可以去稅局更正之前申報,可以追溯納稅調減5年,不過金額不大實務中一般去調少,


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2018-07-11 23:19
王雁鳴老師 解答
2018-07-11 23:26
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2018-07-11 23:28
王雁鳴老師 解答
2018-07-11 23:30
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2018-07-11 23:31
王雁鳴老師 解答
2018-07-11 23:35