
老師,6月多認(rèn)證一張進(jìn)項(xiàng),本來這張進(jìn)項(xiàng)票在7月認(rèn)證入賬,現(xiàn)在多認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額如何做賬,對(duì)于這種情況怎么處理
答: 您好同學(xué) 多認(rèn)證就只能認(rèn)了,您這邊如果銷項(xiàng)少,本月就當(dāng)這個(gè)是留抵下期的金額就好了。一兩期有留抵是正常的,已經(jīng)認(rèn)證的發(fā)票如果您本次不抵的情況下就作廢了,所以還得抵、
跨月進(jìn)項(xiàng)稅額帶轉(zhuǎn)出怎么做賬?轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)票做賬嗎?
答: 當(dāng)時(shí)進(jìn)項(xiàng)是如何做的分錄
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額如何做賬,就是當(dāng)月收到進(jìn)項(xiàng)票但當(dāng)月不認(rèn)證
答: 你好,放在待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額二級(jí)科目里。


Anne 追問
2019-07-10 15:17
何江何老師 解答
2019-07-10 15:21