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送心意

何江何老師

職稱中級會計師,高級會計師,稅務(wù)師

2019-07-10 15:07

對不起,不小心點了,對不起對不起。

小玉8035 追問

2019-07-10 15:10

還能轉(zhuǎn)到徐老師那邊去的嗎?

小玉8035 追問

2019-07-10 15:10

還能轉(zhuǎn)到徐老師那邊去的嗎?

何江何老師 解答

2019-07-10 15:13

對不起,這個沒有轉(zhuǎn)的功能同學(xué),真對不起您,不小心的。真是不好意思,太不好意思了、

小玉8035 追問

2019-07-10 15:13

那我可以直接問您嗎?

小玉8035 追問

2019-07-10 15:18

我公司上個月幫員工買了社保公積金,社保是公司全額付,不用員工付,公積金各承擔(dān)一半然后這個月老板跟我說,有個員工就幫忙買社保公積金,不發(fā)他工資了,這樣可以嗎?還有我上個月把公積金個人承擔(dān)的那部分都掛到其他應(yīng)收款了,也結(jié)賬了,我這個月要怎么把分錄修改過來

何江何老師 解答

2019-07-10 15:23

這個員工的情況,是允許的。
您可以直接借**費用貸:應(yīng)付職工薪酬  貸:應(yīng)付職工薪酬貸:其它應(yīng)付款(社保)這樣處理就好了。
您上月的憑證,本月做一張一樣的,一模一樣的紅字就沖回來了、。

小玉8035 追問

2019-07-10 15:30

社保的:計提時:借 管理費用 貸 應(yīng)付職工薪酬 支付時 借 應(yīng)付職工薪酬,貸 銀行存款  然后金額是扣多少就多少,是嗎?

小玉8035 追問

2019-07-10 15:31

這樣做嗎?

何江何老師 解答

2019-07-10 15:34

您好同學(xué),您的理解是正確的,就是這么處理的。

小玉8035 追問

2019-07-10 15:38

公積金時 計提 借 管理費用(公司部分)貸,應(yīng)付職工薪酬,支付時 借,應(yīng)付職工薪酬(公司部分)其他應(yīng)收款(個人部分)貸,銀行存款,是這樣做嗎?

何江何老師 解答

2019-07-10 15:43

您好同學(xué)
這個處理是正確的同學(xué)。

小玉8035 追問

2019-07-10 15:48

好的,那只幫忙買社保跟公積金的那個員工,工資表要做上去嗎?幫忙買的這錢是公司出,不需要他付的

何江何老師 解答

2019-07-10 15:55

工資表也要做上去的同學(xué),因為單位買的計社保這些錢也是公司的費用的。

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對不起,不小心點了,對不起對不起。
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你好,在了在了,你說
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你好,在了在了。,你說就是
2019-07-03 10:34:08
你好,在了在了,你說,不好意思。
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你好,在了在了,你說就是
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