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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-10 12:59

你好手續(xù)費(fèi)怎么會(huì)沒有 被中介拿走了是什么情況

Arlene 追問

2019-07-10 13:28

意思是,我們做的銷售單也就是收入里是減去去手續(xù)費(fèi)的收入,而銀行收到的錢也是出去手續(xù)費(fèi)進(jìn)賬的,這個(gè)該怎么做賬呢

meizi老師 解答

2019-07-10 13:43

你好 你們網(wǎng)銀有銀行回單 根據(jù)回單來做  借銀行存款財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)

Arlene 追問

2019-07-10 13:50

但是老師我們的手續(xù)費(fèi)是沒有從銀行里的,所以沒有回單,這個(gè)是經(jīng)過拉卡拉打錢到我們銀行的,所以是沒有回單的呢

meizi老師 解答

2019-07-10 13:56

你好 你們沒有開通網(wǎng)銀嗎 網(wǎng)銀都可以打印的 或者綁定銀行的 去銀行打印回單入賬 不然你們無法稅前扣除的

Arlene 追問

2019-07-10 14:05

有的,我的意思我們的收入是先進(jìn)入拉卡拉公司然后拉卡拉扣掉手續(xù)費(fèi),然后才結(jié)算到我們的銀行卡,所以銀行是沒有手續(xù)費(fèi)的回單的

meizi老師 解答

2019-07-10 14:14

你好  這個(gè)沒有的話讓拉卡拉誰收的手續(xù)費(fèi) 開票給你們

Arlene 追問

2019-07-10 17:38

這樣子,那我們單據(jù)也是按照扣掉手續(xù)費(fèi)后掉的入賬的情況呢

meizi老師 解答

2019-07-10 17:45

你好這個(gè)部分手續(xù)費(fèi)也是要計(jì)入收入 只是這部分作為手續(xù)費(fèi)扣除了 比如你們實(shí)際發(fā)生了100元收入  收款的時(shí)候發(fā)生了手續(xù)費(fèi)10元 實(shí)際收到990  實(shí)際你做收入也要按100來做

Arlene 追問

2019-07-11 08:03

這樣子,那我們是用進(jìn)銷存系統(tǒng)做的,發(fā)生的銷售單是根據(jù)開出來的刷卡聯(lián)確認(rèn)收入,那我們要怎么補(bǔ)進(jìn)去這個(gè)手續(xù)費(fèi)呢

meizi老師 解答

2019-07-11 09:07

你好  你們平常是怎么做賬的 ,這個(gè)手續(xù)費(fèi)正常是要體現(xiàn)在財(cái)務(wù)費(fèi)用。

Arlene 追問

2019-07-11 09:12

平時(shí)都是根據(jù)銷售員拿過來銷售單錄入系統(tǒng),根據(jù)刷出來的刷卡聯(lián)入賬,所以沒有做手續(xù)費(fèi)

meizi老師 解答

2019-07-11 09:14

你好 那你正常按你銷售的錄入系統(tǒng) 把手續(xù)費(fèi)做到賬里就行

Arlene 追問

2019-07-11 11:17

嗯嗯,好的,謝謝老師

meizi老師 解答

2019-07-11 11:24

嗯不客氣幫到你就好

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你好手續(xù)費(fèi)怎么會(huì)沒有 被中介拿走了是什么情況
2019-07-10 12:59:48
你好,一般屬于銀行管理發(fā)生的費(fèi)用,一般計(jì)入管理費(fèi)用核算
2016-06-30 10:47:07
可以 你想要抵扣企業(yè)所得稅,需要有發(fā)票。
2022-04-02 08:49:33
你好 借財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi) 貸銀行存款 到時(shí)專票來 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 借財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi) 負(fù)數(shù)
2020-03-19 10:11:01
你好!可以入賬,但是要稅前扣除,是需要發(fā)票的
2020-03-03 15:10:55
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  • 老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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