
一般納稅人增值稅發(fā)票夸兩月沖紅后,增值稅附加稅已交。會計憑證增值稅做沖紅處理,那附加稅也應(yīng)該同樣做沖紅憑證嗎?
答: 你好,不用的,你增值稅抵減了,附加稅本期的計算計提基數(shù)就小了
上個月開票,這個月紅沖了,產(chǎn)生的增值稅這個月需要退,那么附加稅也可以退嗎?
答: 你好,是的都可以退稅的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,上月有份銷項稅票沒能正常作廢,現(xiàn)在只能紅沖,但紅沖的已繳增值稅稅額和附加稅額能抵減紅沖當(dāng)月的增值稅稅額和附加稅稅額嗎?
答: 您好,可以的,用當(dāng)月藍(lán)字發(fā)票的增值稅-紅沖的發(fā)票的銷項稅 報稅的


芳 追問
2019-07-10 10:55
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2019-07-10 10:56
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2019-07-10 10:57
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2019-07-10 10:58