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送心意

小惑老師

職稱(chēng)稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-01-22 11:45

你好,不用的,你增值稅抵減了,附加稅本期的計(jì)算計(jì)提基數(shù)就小了

Carrie?oo 追問(wèn)

2020-01-22 11:46

但是當(dāng)時(shí)計(jì)提增值稅和附加稅都是做了計(jì)提憑證的

小惑老師 解答

2020-01-22 11:48

這個(gè)沒(méi)有關(guān)系的,本身發(fā)生時(shí)就應(yīng)該計(jì)提的。你這期的計(jì)提基數(shù)就減少了

Carrie?oo 追問(wèn)

2020-01-22 11:49

老師,有點(diǎn)不太理解

小惑老師 解答

2020-01-22 11:52

假設(shè):本期你應(yīng)該繳納增值稅10000,由于有紅字2000,那你的本期8000為計(jì)提基數(shù)繳納增值稅及附加了,要不是應(yīng)該按照10000為基數(shù)繳納

Carrie?oo 追問(wèn)

2020-01-22 11:57

明白了。我那個(gè)月繳納增值稅10000,附加稅1000。別的銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)有。兩月后10000增值稅沖紅了,那么做增值稅沖紅憑證,也對(duì)應(yīng)做附加稅沖紅憑證,對(duì)嗎?

小惑老師 解答

2020-01-22 12:33

不用紅沖的,等下期有增值稅時(shí)之間抵減后再計(jì)提附加稅

Carrie?oo 追問(wèn)

2020-01-22 12:45

謝謝老師的耐心解答!

小惑老師 解答

2020-01-22 12:49

不客氣,祝您新春愉快!

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