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送心意

小惑老師

職稱稅務師,中級會計師

2019-07-10 09:02

你好,你這個是真實的工資發(fā)生嗎

薄穎慧 追問

2019-07-10 09:05

不是,其實是沒有成本發(fā)票,用工資沖成本的,我現(xiàn)在剛接手,不知道怎么處理這個其它應付款

小惑老師 解答

2019-07-10 09:08

那正確的處理方法你這些費用都要沖回的,都不是真實業(yè)務

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相關問題討論
你好,你想問的問題具體是?
2017-08-07 15:15:04
你好,你們使用的是小企業(yè)準則嗎?
2019-03-28 11:44:43
你好 要分開,列入管理費用福利費科目
2020-01-15 11:59:48
你好,1.借:以前年度損益調(diào)整 -500, 貸:應付職工薪酬-500。 2.借:以前年度損益調(diào)整1000, 貸:應付職工薪酬1000
2019-02-22 19:43:14
您好 借:應付職工薪酬 ——工資 1029.2+500=1529.2 貸:應付職工薪酬-社保 1029.2 應付職工薪酬-社保 500
2019-01-24 11:52:22
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