
你好 18年應(yīng)收未開票也入賬了 19年調(diào)整以前年度錯(cuò)誤,應(yīng)收金額沖紅金額過(guò)大導(dǎo)致利潤(rùn)分配期末余額在借方怎么辦?
答: 你好! 是真實(shí)業(yè)務(wù)需要,沒(méi)有影響的
資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)=年初余額+利潤(rùn)表凈利潤(rùn)+以前年度損益結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)余額借方或者_(dá)以前年度損益結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)余額貸方,對(duì)嗎?
答: 以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)入金額跟以前年度損益的借方累計(jì)數(shù)或貸方累計(jì)數(shù)不一樣,正常?
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
年終利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)借方有余額,以前年度工資少計(jì)提,可以用借:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)付工資—應(yīng)付職工薪 酬來(lái)處理么
答: 可以的,可以這么做的。


ruby 追問(wèn)
2019-07-09 15:46
蔣飛老師 解答
2019-07-09 15:59