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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師

2019-07-09 11:36

你好!正常是不會在貸方的了。你看下明細(xì)賬看看

潘敏 追問

2019-07-09 11:41

若是在借方 應(yīng)該是代表我還有這個余額的稅票未認(rèn)證抵扣 但是我手頭并沒有這張稅票對應(yīng)的稅額 因?yàn)槭乔捌趲?nbsp;我才經(jīng)手 如何能把這個余額平下來?

宋生老師 解答

2019-07-09 13:54

你好!這個要平要找到之前哪里錯了才可以。

潘敏 追問

2019-07-09 16:30

可以直接作為壞賬處理嗎?

宋生老師 解答

2019-07-09 16:31

你好!可以是可以,只是估計(jì)不能稅前扣除。

潘敏 追問

2019-07-09 17:29

壞賬處理想請教如何做分錄?

宋生老師 解答

2019-07-09 17:32

你好!你現(xiàn)在是哪個科目有余額,是借方還是貸方余額

潘敏 追問

2019-07-09 18:08

未認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額借方有余額 想給它平下來

潘敏 追問

2019-07-09 18:09

我沒有未認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額對應(yīng)的稅票 想平下來了做壞賬處理 不知道如何做分錄

宋生老師 解答

2019-07-10 11:18

你好!借營業(yè)外支出 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅

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相關(guān)問題討論
你好。您好,做結(jié)轉(zhuǎn)的分錄。 借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸。進(jìn)項(xiàng)。
2022-02-25 11:46:55
你好,您題目中的49842是指銷項(xiàng)稅額吧,余額是“應(yīng)交稅費(fèi)”(49842-67032.95=-17190.95)
2021-06-22 17:35:59
你需要去查下這個為啥做貸方,進(jìn)項(xiàng)稅額是借方科目
2019-12-27 15:16:26
留底:將銷項(xiàng)稅、轉(zhuǎn)出未交增值稅、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出等轉(zhuǎn)至進(jìn)項(xiàng)稅,應(yīng)交增值稅--應(yīng)交稅金--進(jìn)項(xiàng)稅額有借方余額,就是留底金額,為第二年的年初未抵扣數(shù). 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額會計(jì)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2018-12-28 11:15:22
需要編制如下分錄: 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2018-12-19 10:42:56
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