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??紫馨??
于2019-07-09 09:43 發(fā)布 ??1090次瀏覽
樸老師
職稱: 會計師
2019-07-09 09:45
可以的,暫估的次月就可以折舊的,借固定資產(chǎn)暫估貸銀行存款這樣
??紫馨?? 追問
2019-07-09 09:50
謝謝老師
樸老師 解答
2019-07-09 09:51
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老師,我們購進冷庫設備和廚房設備,發(fā)票現(xiàn)在未開,以后會開,現(xiàn)在我暫估入賬固定資產(chǎn)先折舊可以吧,那么合同就作為憑證附近了對嗎?分錄要怎么做?
答: 可以的,暫估的次月就可以折舊的,借固定資產(chǎn)暫估貸銀行存款這樣
老師!請問固定資產(chǎn)暫估入賬怎么做憑證
答: 借固定資產(chǎn) 貸其他應付款,
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
固定資產(chǎn)暫估入賬怎么做分錄?
答: 您好,借:固定資產(chǎn),貸:應付賬款暫估款。
老師,公司19年購入固定資產(chǎn)首付了11W 然后又做了固定資產(chǎn)暫估入賬,到20年5月才收到發(fā)票,分錄該怎么做。
討論
固定資產(chǎn)暫估入賬,分錄怎樣做,后期收到發(fā)票分錄怎樣做。差額怎樣調(diào)整
請問老師,固定資產(chǎn)暫估入賬怎樣做分錄,后續(xù)發(fā)票來了又怎么處理嘞?
想問一下去年11月份購買固定資產(chǎn)合同價100萬,已使用,但發(fā)票一直沒到,是否暫估入賬?如果是,怎么做分錄,?怎么計提?如果今年6月份發(fā)票來了是120萬,又怎么做分錄和計提分錄?
17年購入固定資產(chǎn)票沒有到暫估入賬了,現(xiàn)在票來了,之前暫估入賬的金額比發(fā)票的金額小,就是少入了怎么做賬需要把之前的分錄紅沖重新做么
樸老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
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??紫馨?? 追問
2019-07-09 09:50
樸老師 解答
2019-07-09 09:51