
老師,公司19年購入固定資產(chǎn)首付了11W 然后又做了固定資產(chǎn)暫估入賬,到20年5月才收到發(fā)票,分錄該怎么做。
答: 您好,現(xiàn)在收到發(fā)票,就沖銷暫估;借:應(yīng)付暫估 進項稅 貸:應(yīng)付賬款
固定資產(chǎn)暫估入賬,分錄怎樣做,后期收到發(fā)票分錄怎樣做。差額怎樣調(diào)整
答: 您好 借:固定資產(chǎn) 不含可抵扣進項稅額 貸:應(yīng)付賬款-暫估 =下
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
固定資產(chǎn)暫估入賬怎么做分錄?
答: 您好,借:固定資產(chǎn),貸:應(yīng)付賬款暫估款。


你若安好…… 追問
2020-07-23 09:22
bamboo老師 解答
2020-07-23 09:38