老師好,我們公司是開(kāi)KTV的,請(qǐng)問(wèn)需要申報(bào)文化事業(yè)建 問(wèn)
您好,要的,計(jì)稅依據(jù)就是你們的收入 答
4月份開(kāi)錯(cuò)了發(fā)票,增項(xiàng)稅3個(gè)點(diǎn)。什么時(shí)候紅沖不要 問(wèn)
4月紅沖就不需要交銷(xiāo)項(xiàng)稅,小規(guī)模在6月前紅沖 答
老師,請(qǐng)問(wèn)是不是只要調(diào)上一年的在賬不管是不是不 問(wèn)
不是哈,涉及損益科目才調(diào)整用以前年度損益調(diào)整 答
老師,企業(yè)私車(chē)公用可以寫(xiě)個(gè)租賃協(xié)議,約定好給個(gè)人 問(wèn)
你好,不可以的,沒(méi)發(fā)票不可以報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用得 答
老師,你好!請(qǐng)問(wèn)公司取得的加油卡充值發(fā)票能正常報(bào) 問(wèn)
可以報(bào)銷(xiāo)的,不能的抵扣 答

申報(bào)企業(yè)所得稅,企業(yè)所得稅預(yù)繳納稅申報(bào)表A類(lèi),實(shí)際已繳納稅所得稅額,怎么來(lái)的,是上個(gè)季度繳納的所得稅嗎?
答: 是的 是之前的1-6月之前實(shí)際繳納的
向境外企業(yè)股東分紅,繳納10%企業(yè)所得稅應(yīng)該怎么申報(bào),需要什么材料
答: 在電子稅務(wù)局非居民企業(yè)所得稅扣繳表中申報(bào),或者到稅務(wù)大廳直接申報(bào),辦理完稅證明時(shí)需要提供:1、審計(jì)報(bào)告 2、董事會(huì)決議 3、驗(yàn)資報(bào)告,驗(yàn)資報(bào)告需要包含股權(quán)結(jié)構(gòu),還有投資人是誰(shuí)
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
想知道企業(yè)所得稅季度申報(bào),在2018年第二季度多繳納企業(yè)所得稅稅,但已辦理退稅手續(xù),以后繳納企業(yè)所得稅時(shí),可以直接抵扣,申報(bào)企業(yè)所得稅季報(bào)怎么填寫(xiě)呢?利潤(rùn)表所得稅與申報(bào)的所得稅不一致。
答: 第三季度所得稅申報(bào)時(shí),你可以在填列在預(yù)交所得稅那里,到第三季度應(yīng)該就是一致的了

