
你好,老師,我公司只承擔幫員工代繳社保,但是錢的員工個人承擔。支付社保時,借:其他應收款—社保2000 貸:銀行存款—2000 我公司不計提工資,直接發(fā)放工資。發(fā)放工資時,借:銷售費用—工資5000 銷售費用—社保2000 貸:其他應收款2000 銀行存款2000.是這樣不,也就是說社保也是計入期間費用的。是這樣理解吧
答: 你好,個人承擔的部分計入其他應收款,公司承擔部分計入費用
老師,企業(yè)給員工代扣代繳的個稅社保公積金在計提的時候要不要計入期間費用?掛科目是計入其他應收款還是其他應付款?計提和繳納的完整分錄是怎么的?
答: 需要計提的 先發(fā)工資,會交社保用其他應付款,反之其他應收 參考
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好,老師,我想問下,因為這個月賬上掛法人借款十多萬,然后費用又少,每個月收入幾萬吧,上兩月掛工資貸方一萬多,因為之前計提工資比付工資多。然后上月就計提工資少了些,但是這個月收入多了好多,工資是不是付得多些??但是我這個付工資多些賬上也還是掛了計提工資貸方一萬左右。就是現(xiàn)在其他應收款掛帳多,計提工資貸方多,我應該怎么做??
答: 你們不是根據(jù)實際工資做的? 其他應收款是你老板借你單位的錢?
19年的一筆銷售費用入賬,沒有走付款流程借:銷售費用 貸:其他應收款-個人現(xiàn)在走完付款流程了,之前的要做紅色,藍字,這個憑證怎么做啊,但是不能紅沖銷售費用,要怎么做呢
19年的一筆銷售費用入賬,沒有走付款流程借:銷售費用 貸:其他應收款-個人現(xiàn)在走完付款流程了,之前的要做紅色,藍字,這個憑證怎么做啊
公司有借支16年累計共24萬的沒做進去其他應收款,之前都掛在銷售費用,現(xiàn)在要全部做進其他應收款,該怎么做?要是24萬全部在費用中沖掉,銷售費用會出現(xiàn)負數(shù)!


愿天天天藍 追問
2019-07-08 16:09
汪晨老師 解答
2019-07-08 16:11