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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-06-15 10:50

借其他應(yīng)收款貸銀行存款就可以

追問

2020-06-15 10:52

涉及到19年的費(fèi)用已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了,今年的付款分錄如何做呢?

郭老師 解答

2020-06-15 10:55

借其他應(yīng)收款貸銀行存款做支付的分錄就可以。

追問

2020-06-15 10:56

因?yàn)檫@個(gè)人之前是借款,沖了借款

追問

2020-06-15 10:56

我也這么說,我朋友說他們經(jīng)理說不對(duì),要做一筆紅字,再做一筆藍(lán)字

郭老師 解答

2020-06-15 10:57

那之前借其他應(yīng)收款貸銀行存款,借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)收款是嗎,你已經(jīng)付錢了,為什么還要支付給他?

追問

2020-06-15 10:58

不知道,他們經(jīng)理說要做一筆紅字,再做一筆藍(lán)字才對(duì)

郭老師 解答

2020-06-15 10:59

看一下其他應(yīng)收款有余額的嗎

追問

2020-06-15 11:01

是的,要怎么做呢

郭老師 解答

2020-06-15 11:03

你好,借方余額還是貸方余額的。

追問

2020-06-15 11:05

貸方余額

追問

2020-06-15 11:06

他們公司說沒有付款流程,入賬是不對(duì)的

郭老師 解答

2020-06-15 11:06

沒有填寫報(bào)銷單的嗎?借管理費(fèi)用負(fù)數(shù),貸其他應(yīng)付款負(fù)數(shù),借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款。

郭老師 解答

2020-06-15 11:06

上面兩個(gè)分錄,不影響你的匯算清交。

追問

2020-06-15 11:08

跨年了銷售費(fèi)用已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了怎么辦

郭老師 解答

2020-06-15 11:10

你好,你做了一正數(shù)與負(fù)數(shù),不影響。

追問

2020-06-15 11:10

他們經(jīng)理說上年費(fèi)用已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn),不能紅沖

郭老師 解答

2020-06-15 11:12

那你用利潤分配來代替借其他應(yīng)收款貸利潤分配借利潤分配貸其他應(yīng)收款,你看下這個(gè)方法和上面的方法余額是一樣嗎?不要光聽別人說,你自己也可以判斷的。

追問

2020-06-15 11:13

那要怎么做

郭老師 解答

2020-06-15 11:15

上面兩個(gè)方法都可以的,都不影響你今年和去年的所得稅。

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相關(guān)問題討論
借其他應(yīng)收款貸銀行存款就可以
2020-06-15 10:50:55
您好 是不是代其他單位支付的運(yùn)費(fèi)
2019-10-21 10:50:53
請(qǐng)幫我看下這樣做  沖紅-     借:銷售費(fèi)用24   貸:現(xiàn)金24              正確      借:其他應(yīng)收款24  貸:現(xiàn)金24         歸還借支14萬    借:銷售費(fèi)用14   貸:其他應(yīng)收款14
2017-01-16 16:28:50
你好,付款金額和 之前記入其他應(yīng)收款-個(gè)人 差額是多少。
2020-06-15 11:31:51
如果掛賬掛 其他應(yīng)收款吧 然后借 銷售費(fèi)用 貸 其他應(yīng)收款
2016-08-10 10:47:01
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