
請問三萬一下免稅的銷售減免時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)--減免稅款 貸:營業(yè)外收入--增值稅減免。。。借方這樣寫對嗎?還是借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅-減免稅款,
答: 發(fā)生時(shí) 借;應(yīng)收賬款等科目 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 減免時(shí) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸;營業(yè)外收入-增值稅減免
老師,減免的增值稅需要做借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)貸:營業(yè)外收入(減免稅款)的會(huì)計(jì)分錄嗎
答: 您好 減免的增值稅需要做這筆分錄
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
11月附加減免了20.87元,借應(yīng)交增值稅-未交增值稅。 貸減免稅款 對嗎
答: 你好,附加稅減免了直接不用做計(jì)提附加稅分錄就是了 怎么附加稅減免還通過未交增值稅核算了呢

