
老師,我們是運輸單位,司機的修理費單位代付,在月初發(fā)工資時扣回,但不做其他應收款,可以在損益表里體現(xiàn)出來的,會計分錄怎么做呀。
答: 您好,您損益表里面體現(xiàn),運輸車的修理費進主營業(yè)務成本,借主營業(yè)務成本貸銀行存款,,次月發(fā)工資那就根據(jù)扣了修理費用以后的金額計提和支付工資,
想請教一下,就是上個月工資應發(fā)5000后面因為轉(zhuǎn)賬出錯,多轉(zhuǎn)100塊進去,應發(fā)5100。我在做會計分錄的時候:應發(fā)工資寫5000可以嗎?到做發(fā)放的時候,再把100塊放其他應收款里面,是否可以?
答: 可以的,可以這么做的。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
您好老師,之前的會計做賬的時候,計提和發(fā)放工資的時候沒有將社保個人承擔的部分扣除,做份會計分錄的時候也沒有做“其他應收款---社保個人承當部分”這個分錄,但是在支付社保的做會計分錄的時候又做了“其他應收款---社保個人承當部分”這個分錄,導致的是其他應收款沖銷不了,一直掛在賬面上,現(xiàn)在要將這個其他應收款沖銷掉,應該怎么處理呢
答: 你沖銷的時候就紅沖就可以了,怎么還沖銷不了呢

