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送心意

玲老師

職稱會計師

2019-07-05 18:50

你好 你有發(fā)生印花稅行為就要交的

??^_^ 追問

2019-07-05 18:53

那要去大廳交嗎?

玲老師 解答

2019-07-05 18:58

你好 可以去大廳交的

??^_^ 追問

2019-07-05 19:38

營業(yè)執(zhí)照的印花稅能不能下月和其它應(yīng)稅行為一起申報

玲老師 解答

2019-07-05 21:01

這個看你稅務(wù)局的規(guī)定,比如說是按月交的,你就是這個月發(fā)生,下個月報稅期一起申報。

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相關(guān)問題討論
你好 你有發(fā)生印花稅行為就要交的
2019-07-05 18:50:24
你好,按購銷合同申報
2017-10-20 12:59:05
您好!不需要了。繳納了就可以了。
2017-02-13 14:20:02
您好 稅法規(guī)定根據(jù)勾選合同的簽到金額 實際工作中根據(jù)銷售收入為依據(jù)計算繳納
2019-10-16 12:35:16
你好 看你們稅種核定 一般都需要繳納的
2019-01-05 20:02:02
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  • 老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進行報銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預(yù)繳款時 借:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項稅額進行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進行繳納時: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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