老師您好:我收到的房租發(fā)票25萬,開出去只有12萬,但是發(fā)票認(rèn)證了,多余的13我掛什么科目,怎么做會計(jì)分錄
小揪揪
于2019-07-05 15:34 發(fā)布 ??526次瀏覽
- 送心意
玲老師
職稱: 會計(jì)師
2019-07-05 15:36
你好 多的就自動留 抵了不寫分錄 或者你就認(rèn)證一部分也可以
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借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) 貸:預(yù)付賬款 應(yīng)付賬款
2020-05-12 16:57:27

你好 多的就自動留 抵了不寫分錄 或者你就認(rèn)證一部分也可以
2019-07-05 15:36:19

這個(gè)25萬都入費(fèi)用科目—房租費(fèi)就行的
2019-07-05 15:39:20

你好
借:管理費(fèi)用-房租
應(yīng)交稅金-增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:銀行存款
2019-07-14 17:16:45

您好
借:原材料
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)付賬款等
借:應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
然后勾選平臺勾選認(rèn)證 填附表一抵扣
月末進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
次月申報(bào)繳納
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:銀行存款
2020-03-24 15:09:53
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2019-07-05 15:40
玲老師 解答
2019-07-05 15:44