
老師您好!請教 8月份收到的發(fā)票,當月入賬了,但是未做發(fā)票認證,請問本月(11月)認證,會計分錄怎么做?
答: 可以在下個月再把抵扣聯(lián)認證抵扣掉的,所以發(fā)票聯(lián)會計分錄可以這樣來入賬: 借:原材料/庫存商品 應交稅費/應交增值稅/待抵扣進項稅 貸:應付賬款/應付貨款 在第二個月把抵扣聯(lián)認證抵扣過后,即可把抵扣進項稅轉(zhuǎn)入進項稅額中的,會計分錄如下: 借:應交稅費/應交增值稅/進項稅額 貸:應交稅費/應交增值稅/待抵扣進項稅
發(fā)票認證之后需要做什么會計分錄嗎?
答: 您好 請問您收到發(fā)票的時候怎么寫的分錄
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
發(fā)票認證前與認證后是不是要分開做會計分錄
答: 如果是跨期認證進項發(fā)票時,才會有不同的分錄。如果是取得發(fā)票就認證了,就是正常的分錄。 借:原材料 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款等


魁梧的熱狗 追問
2019-10-26 21:36
bamboo老師 解答
2019-10-26 21:39