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送心意

樸老師

職稱會計師

2019-07-05 14:37

你6月底之前做了年報公示了嗎

不如放肆的笑 追問

2019-07-05 14:46

已經(jīng)做了,在工商公示上沒有看到新的注冊資金情況變化

樸老師 解答

2019-07-05 14:47

你只要按照去年變更的填寫了就會顯示的

不如放肆的笑 追問

2019-07-05 14:55

但是我現(xiàn)在實繳資本又要更新了,我怎么在工商上填呢

樸老師 解答

2019-07-05 15:09

那得明年的時候填寫了

不如放肆的笑 追問

2019-07-05 15:15

但是我查看工商系統(tǒng)還是沒有顯示我申報投資情況,還是去年的投資信息

樸老師 解答

2019-07-05 16:29

今年就是申報去年的經(jīng)營情況呀

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相關問題討論
你6月底之前做了年報公示了嗎
2019-07-05 14:37:27
借;銀行存款 貸;實收資本 需要去變更實收資本的
2017-02-23 13:47:53
你好,此問題已經(jīng)給予回復
2017-01-13 15:27:35
你好,需要去稅務進行變更
2018-05-31 19:03:17
沒有變更前,那就是他還不是股東是吧,這樣舊不應該記入實收資本
2019-01-12 20:39:44
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精選問題
  • 老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務網(wǎng)6月份開

    按 權責發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進行報銷,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 貸:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預繳款時 借:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結轉增值稅 結轉銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務產(chǎn)生的銷項稅額進行結轉,賬務處理為: 借:應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務 ) 2478.55 貸:應交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預繳稅款 在填寫附表四和主表進行抵減后,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預繳稅款后應繳納的增值稅金額,假設為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進行繳納時: 借:應交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

  • 老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問題?我代入

    同學你好,能把題目貼上來么?

  • 你好,老師。公司購買廠房按什么交印花稅?裝修購買

    你好,這個按照產(chǎn)權轉移數(shù)據(jù)。 第二個是按照工程合同 第三個也是按照工程施工

  • 甲個體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人,2025年3月將自

    因為這個是不動產(chǎn),不動產(chǎn)一般金額都很大,不和30萬這個政策的銷售額合計計算

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