
7.8月份的納稅申報(bào)都是0申報(bào),但是有收支,收入和支出都是預(yù)付和預(yù)收,現(xiàn)在有以前月份的進(jìn)項(xiàng)票,但是沒有開過票,1.如果這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)票認(rèn)證的話,是不是就不能0申報(bào)了,10月份申報(bào)的時(shí)候就要把認(rèn)證的金額加進(jìn)去?2.我們沒有開票的話,還需要把這幾個(gè)月的收入填上嗎?
答: 1,認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)是不影響銷售0申報(bào)的 2,你需要申報(bào)無(wú)票收入嗎
這個(gè)月納稅申報(bào)成功,也扣稅了形成多繳,勾選的進(jìn)項(xiàng)票沒有成功,有什么補(bǔ)救辦法。謝謝老師
答: 你好你們是勾選認(rèn)證的話 可以在7.15號(hào)之前勾選認(rèn)證抵扣的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好老師,我想問下這個(gè)我們是酒店行業(yè),這個(gè)10月份申報(bào)納稅的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅額是按10%還是15%呢
答: 這個(gè)月10月還是申報(bào)9月的,按10%執(zhí)行
我公司是圖書批發(fā)公司 一家出版社給我開具的圖書專票。我公司不能抵扣這部分專票。在納稅申報(bào)時(shí) 如何調(diào)整進(jìn)項(xiàng)稅額
老師,在納稅申報(bào)時(shí),表二進(jìn)項(xiàng)稅額填多了,在申報(bào)的時(shí)候是否過的去
我公司上個(gè)月未有業(yè)務(wù)發(fā)生,既沒有進(jìn)項(xiàng)票也沒有銷項(xiàng)票,納稅申報(bào)的時(shí)候是不是就不需要填數(shù)據(jù)的了

