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送心意

月月老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-04 12:52

你好
借:管理費(fèi)用-住宿費(fèi) 240
貸:銀行存款

奮斗 追問

2019-07-04 12:54

開的是增值稅專用發(fā)票,有沒有說進(jìn)項(xiàng)稅分開做?

月月老師 解答

2019-07-04 13:31

你好,
借:管理費(fèi)用-住宿費(fèi)
應(yīng)交稅金-增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:銀行存款240
營(yíng)業(yè)外收入60

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你好,這個(gè)進(jìn)入到業(yè)務(wù)招待費(fèi)里面就行。
2021-09-30 08:49:02
沒有問題的,沒錢報(bào)銷,可以計(jì)入其他應(yīng)付款科目核算的。
2019-01-07 16:19:11
您好,分錄,借:應(yīng)付職工薪酬-教育經(jīng)費(fèi),貸:現(xiàn)金或者銀行存款,同時(shí),借:管理費(fèi)用-職工教育經(jīng)費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬-教育經(jīng)費(fèi)。
2016-12-16 17:12:22
你好,公司對(duì)公報(bào)銷個(gè)人款項(xiàng),沒有發(fā)票 借:管理費(fèi)用等科目,貸:銀行存款 匯算清繳的時(shí)候,對(duì)無票支出做納稅調(diào)增處理?
2022-09-28 20:41:53
這個(gè)做借管理費(fèi)用 辦公費(fèi)
2020-03-03 11:35:21
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