
老師,請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶在稅務(wù)局代開(kāi)了一張專(zhuān)票,已交增值稅了,自行開(kāi)票金額合計(jì)起來(lái)未達(dá)起征點(diǎn),申報(bào)增值稅附加稅的時(shí)候是計(jì)稅依據(jù)是按零申報(bào)還是按代開(kāi)時(shí)預(yù)繳的增值稅金額為依據(jù)
答: 代開(kāi)的預(yù)繳增值稅,那個(gè)會(huì)顯示預(yù)繳欄次最后一欄是0
四月稅務(wù)局代開(kāi)專(zhuān)票,增值稅附加稅已繳納,本季度增值稅申報(bào)表怎么填
答: 你這個(gè)季度只有專(zhuān)票嗎 是的話1.2欄填寫(xiě)
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
代開(kāi)的增值稅發(fā)票已經(jīng)交完增值稅了,在系統(tǒng)申報(bào)完增值稅后系統(tǒng)提示本期增值稅為0,地稅的三個(gè)附加稅也為0。代開(kāi)時(shí)交了增值稅了,附加稅是不是沒(méi)有交,需要在系統(tǒng)申報(bào)交稅
答: 應(yīng)該交附加稅了。。。。


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2019-07-02 10:51
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