
老師,我們公司去年11月份有發(fā)票開(kāi)始做賬,就有三張發(fā)票,11月還沒(méi)有公戶,一張做固定資產(chǎn),兩張是做的費(fèi)用,貸方都是其他應(yīng)付款。但是資產(chǎn)負(fù)債表出來(lái)不平,固定資產(chǎn)7千多,負(fù)債是1萬(wàn)多,因?yàn)橘J方都是做的其他應(yīng)付款。這怎么處理?
答: 這個(gè)的話,有一部分其他應(yīng)付款,應(yīng)當(dāng)做成實(shí)收資本等的。 這樣的話,費(fèi)用報(bào)銷,導(dǎo)致的是本年利潤(rùn)的減少,最終歸入所有者權(quán)益減少的。這樣的話,1萬(wàn)多元的負(fù)債,變成負(fù)債幾千元,所有者權(quán)益本來(lái)幾千元,費(fèi)用一報(bào)銷,導(dǎo)致減少為0的。。。 這樣的話,才平的哦
老師,你好,資產(chǎn)負(fù)債表有30萬(wàn)的固定資產(chǎn),折舊6000,其他應(yīng)付款有30萬(wàn),能相互抵消嗎?
答: 你好 其他應(yīng)付款30萬(wàn)是怎么掛的 不能隨意沖抵的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
為什么往來(lái)不會(huì)影響資產(chǎn)負(fù)債表呀,例如我掛其他應(yīng)收還是掛其他應(yīng)付款,怎么不會(huì)影響資產(chǎn)負(fù)債表呢
答: 同學(xué)你好 對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表的結(jié)構(gòu)會(huì)有影響
老師,像支出房租保證金,這種在資產(chǎn)負(fù)債表怎么提現(xiàn)呢,是其他應(yīng)付款借方,我要重分類到哪里呢
老師,公司剛營(yíng)業(yè),所有的費(fèi)用都是借員工的錢付的,那在填資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候,右邊填的是其他應(yīng)付款,那左邊應(yīng)該填在哪里
申報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付稅費(fèi)和其他應(yīng)付款為負(fù)數(shù),是可以直接按負(fù)數(shù)填寫申報(bào)嗎?


葉子菲 追問(wèn)
2019-07-02 10:43
meizi老師 解答
2019-07-02 10:52