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送心意

文文老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-07-02 16:10

可以直接按負(fù)數(shù)填寫申報(bào)

LL 追問(wèn)

2020-07-02 16:12

上一個(gè)財(cái)務(wù)把其他應(yīng)付款負(fù)數(shù)填報(bào)在其他應(yīng)收款科目下,我需要延續(xù)她的填報(bào)方式嗎,還是可以直接按現(xiàn)在的其他應(yīng)付負(fù)數(shù)填報(bào)

文文老師 解答

2020-07-02 16:13

二種方式都是可以的,建議延續(xù)前面的申報(bào)方式

LL 追問(wèn)

2020-07-02 16:22

我已經(jīng)按照負(fù)數(shù)申報(bào)了,按照之前的申報(bào)方式我需要每個(gè)月手動(dòng)調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表

LL 追問(wèn)

2020-07-02 16:23

但是兩種申報(bào)方式出具的資產(chǎn)負(fù)債表最后金額相差較大

文文老師 解答

2020-07-02 16:23

已經(jīng)按照負(fù)數(shù)申報(bào)了,就不要修改了

LL 追問(wèn)

2020-07-02 16:26

按不同方式申報(bào)期初期末金額差距有點(diǎn)大,這樣沒(méi)問(wèn)題嗎

文文老師 解答

2020-07-02 16:30

只要期初沒(méi)有變動(dòng),期末有差距是正常的

LL 追問(wèn)

2020-07-02 16:30

好的,謝謝老師

文文老師 解答

2020-07-02 16:37

不用謝,有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)!

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你好,按準(zhǔn)則的規(guī)定,是不可以的,這要報(bào)表重分類,其他應(yīng)付款的借方明細(xì),調(diào)到其他應(yīng)收款項(xiàng)目 其他應(yīng)收款的貸方明細(xì)余額,調(diào)到其他應(yīng)付款項(xiàng)目。
2022-01-24 19:35:44
你好,實(shí)際有業(yè)務(wù)發(fā)生了,沒(méi)有發(fā)票正常做賬就可以的。
2022-01-19 15:49:16
要看其他應(yīng)付款各單位的科目余額表
2022-01-13 10:27:13
您好,資產(chǎn)負(fù)債表允許有負(fù)數(shù),當(dāng)期資產(chǎn)發(fā)生數(shù)可能是負(fù)數(shù),也就是資產(chǎn)的減少,比如其他資產(chǎn)都沒(méi)有增加,而計(jì)提了折舊,這樣固定資產(chǎn)凈值就減少了。但是期末資產(chǎn)總額不得為負(fù)數(shù),資產(chǎn)=負(fù)債%2B所有者權(quán)益,如果資產(chǎn)為負(fù)數(shù)肯定是帳做錯(cuò)了。應(yīng)收不可能是負(fù)數(shù),應(yīng)收科目只能貸方?jīng)_減借方,多出的部分應(yīng)該做預(yù)收賬款。
2021-09-18 14:46:46
您好 就填寫在其他應(yīng)付款項(xiàng)目里
2020-10-15 08:44:52
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