
上個(gè)月申報(bào)增值稅,申報(bào)錯(cuò)誤多交了增值稅。這個(gè)月申請(qǐng)了退稅,并收到了稅務(wù)退的增值稅,這個(gè)收到多交的增值稅,怎么做分錄
答: 做之前相反的分錄
因系統(tǒng)申報(bào)增值稅,四舍五入,多交或者少交稅款,分錄應(yīng)該怎么做?
答: 您好 多交或者少交稅款 可以計(jì)入營(yíng)業(yè)外收支科目
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
增值稅預(yù)交申報(bào)是 一般人申報(bào)增值稅用的嗎?
答: 你好!一般是工程類房地產(chǎn)企業(yè)預(yù)交稅金填寫的。

