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笑顏
于2019-07-02 08:35 發(fā)布 ??2288次瀏覽
小洪老師
職稱: CMA,財務分析,cfa一級和二級
2019-07-02 08:36
你好,本月繳納上月應交未交增值稅的會計分錄: 借:應交稅費—未交增值稅 ; 貸:銀行存款
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現(xiàn)在補交16年的增值稅和文化建設稅怎么做會計分錄?
答: 借;應交稅費——增值稅,文化事業(yè)建設費 貸;銀行存款
四月份補交上月增值稅,怎么做會計分錄?
答: 你好 借應交稅費-未交增值稅貸銀行存款。 如果是一般納稅人的話
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我們公司增值稅有加急遞減10%,但是之前把加急遞減算錯了,現(xiàn)在已經(jīng)補交了去年9到現(xiàn)在的增值稅,我的會計分錄應該怎么做?
答: 加計抵減是入其他收益科目的,若前期加計抵減金額不對,那修改后也是沖回其他收益科目金額
一月補交了2016年10月增值稅2583.30滯納金563.16怎么做會計分錄?
討論
補交上年度的增值稅和滯納金的會計分錄怎么寫
補交上月增值稅應該怎么做會計分錄?
公司自查補交增值稅如何做會計分錄(扣留底稅)
補交增值稅怎么做會計分錄
小洪老師 | 官方答疑老師
職稱:CMA,財務分析,cfa一級和二級
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