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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-01 23:25

之前確認(rèn)了收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本了是嗎
借銀存負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品負(fù)數(shù)

海綿寶寶£ 追問

2019-07-02 00:05

那如果還沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本,是不是只需要把收入沖紅

郭老師 解答

2019-07-02 08:54

你有收入嗎
有收入需要結(jié)轉(zhuǎn)成本,可以暫估

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之前確認(rèn)了收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本了是嗎 借銀存負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品負(fù)數(shù)
2019-07-01 23:25:30
你好,銷售尚未確認(rèn)收入也沒有增值稅,會(huì)計(jì)上不用處理,稅務(wù)上紅字沖銷
2018-12-15 20:51:02
借:應(yīng)收賬款——XX公司 負(fù)數(shù) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 負(fù)數(shù) 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù) 貸:庫存商品 負(fù)數(shù)
2017-07-21 19:09:53
你好 購入 借;庫存商品 貸;銀行存款等科目 銷售 借;應(yīng)收賬款 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借;主營業(yè)務(wù)成本 貸;庫存商品 退回 借;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸;應(yīng)收賬款等科目 借;庫存商品 貸;主營業(yè)務(wù)成本 把對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)帶入就是了
2018-04-13 15:54:04
銷售部把商品單子重入庫又做了張贈(zèng)送的出庫單
2018-09-05 17:07:34
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