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送心意

靖曦老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-01 14:43

你好,給你個(gè)資料,結(jié)合自己公司的實(shí)際填寫https://zhinan.sogou.com/guide/detail/?id=1610008472

尐吖頭 追問

2019-07-01 14:52

老師,那個(gè)月底留抵的增值稅大于出口退稅額,我不懂的是借:其他應(yīng)收款  貸:應(yīng)交稅費(fèi)-出口退稅,無形之中不是增加了本月的應(yīng)納增值稅額嗎?

靖曦老師 解答

2019-07-01 15:38

這個(gè)無需看貸方的這個(gè)稅,他只是走了這個(gè)應(yīng)交稅金的科目,實(shí)際沒有增加本月應(yīng)納的增值稅額,本月繳納的還是銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)的差額,它只是使用了應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)科目

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您好同學(xué) 對(duì)的,您的理解是對(duì)的。 分錄,我們用的是一系列的分錄,我全寫出來。 銷售收入: 借:銀行存款、應(yīng)收賬款或預(yù)收賬款--XXX 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入--出口銷售 結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本--出口銷售 貸:庫(kù)存商品--XXX 不可退稅部分轉(zhuǎn)成本: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本--出口銷售 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出) 出口退稅: 借:其他應(yīng)收款-出口退稅或應(yīng)收出口退稅 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(出口退稅)
2019-07-02 14:34:56
您好,是在申報(bào)出口退稅當(dāng)期在當(dāng)期增值稅申報(bào)表上申報(bào)
2019-01-14 11:26:13
你好!每月先申報(bào)出口退稅,再操作申報(bào)增值稅。
2020-02-23 16:02:25
同學(xué)你好,增值稅申報(bào)里面有一個(gè)免抵退的出口額,是根據(jù)出口退稅申報(bào)表里面的出口額,這兩個(gè)一般是要保持一致的。
2021-08-14 11:22:56
你好,先申報(bào)增值稅再申報(bào)出口退稅的
2020-03-11 15:09:31
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