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送心意

紫藤老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2019-07-01 08:49

你好!認證留抵的可以不用單獨做會計分錄。

紫藤老師 解答

2019-07-01 08:50

如果你真的想做分錄,月份終了,將當月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 
  貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅

小花@洋蔥OMALL 追問

2019-07-01 09:14

這不是正常的會計結(jié)轉(zhuǎn)嗎

紫藤老師 解答

2019-07-01 09:14

意思就是你可以不做憑證,下月留抵就可以了,。你也可以做分錄

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相關(guān)問題討論
你好!認證留抵的可以不用單獨做會計分錄。
2019-07-01 08:49:53
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項。
2020-06-05 15:59:32
這個月末不需要賬務(wù)處理的
2019-10-08 08:53:54
你好,上期有留底稅,不需要做分錄
2021-03-15 09:31:02
您好! 1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進、銷差額): 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 4、實際交納時 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸:銀行存款
2021-03-15 09:33:21
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